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阿尔卡特朗讯2011年全年业绩达到预期目标

发布时间:2020-06-29 21:41:53 阅读: 来源:立丝岩棉板厂家

飞象网讯

阿尔卡特朗讯今天宣布,公司2011年全年业绩达到预期目标,2011年第四季度公司实现自由现金流达5.41亿欧元,年度固定成本节省3亿欧元。

阿尔卡特朗讯首席执行官本韦华恩(BenVerwaayen)表示:“针对不断变化的业务环境,阿尔卡特朗讯表现出了出色的应对能力,我对此倍感欣慰。这也是我们显著改善了自由现金流并得以加快实现成本削减的根本原因。”

“总体来说,我们已连续两年实现了公司业绩的强劲发展,并在完成合并后首次实现了全年净利润的增长。通过剥离Genesys业务,我们强化了财务灵活性,同时正采取相应战略决策,促进我们现有和未来的专利组合最大限度地转化为实际价值。”

他补充说:“2011年,公司在充满挑战的环境中取得了可喜的经营业绩。展望未来,我们进一步确立了在2012年节约2亿欧元固定成本及3亿欧元变动成本的目标。我们将继续强化我们的产品组合,并基于我们在软件领域的优势以及诸如灵云无线(lightRadioTM)、100G相干技术、IP及矢量技术等在内的无线和有线技术领域的突破性创新向业界描绘我们的创新之道。我们相信,这些创新能够使运营商更快速的应对持续呈现爆炸式增长的数据和内容需求所带来的挑战。

“虽然未来存在诸多变数,但我们仍确立了清晰的奋斗目标,即在2012年实现较2011年更高的调整后营运毛利,并在2012年底达到更强健的净现金流。”

关键数据

第四季度营业额为42.56亿欧元,同比下降12.5%,环比增长12.1%。按照固定货币汇率单位计算,营业额同比下降11.2%,环比增长9.5%。其中,网络业务本季度收入出现两位数下滑。其中的IP业务由于对比基数偏高呈现低两位数降幅,但本季仍创造了历史第二高的收入纪录。在抵消陆基光网络业务收入下滑后,海基光网络业务仍呈现小幅增长。有线业务在所有产品线的拉动下,环比实现强势赶超。无线业务继数季度的强势发展后,由于投入放缓,本季度出现两位数的下滑。软件、服务及解决方案业务出现中个位数下跌,但管理服务业务实现高个位数增长。另外,企业网业务实现平稳发展,数据显示本季度再次实现增长。从区域角度看,按照调整的固定汇率计算,北美地区的业务在经历前几个季度的强势发展后,增长态势趋于平稳。中美及拉丁美洲地区保持两位数增幅。但欧洲以及亚太地区呈现两位数降幅。

调整后的运营利润达到3.16亿欧元,占营业额的7.4%。第四季度毛利占营业额的35.6%,低于去年同期的36.2%及2011年第三季度的36.3%。尽管固定成本支出削减,但是由于区域业绩和产品投入的综合效应,毛利润仍同比和环比下降。报告运营支出同比减少12.3%,按照固定汇率调整计算,运营支出同比减少12.7%。运营支出的减少是我们为提高运营效率所做努力的结果。从环比角度看,运营支出下降了0.7%,按照固定汇率计算,下降了3.2%,反映出成本节约计划取得的成果。该计划在2011年后期体现出更为显著的效果。

报告净利润(集团股价)为8.68亿欧元,折合每股收益0.29欧元。其中包括由美国递延所得税资产增长带来的3.53亿欧元收益。调整后的购置价格合计为税前负6900万欧元,税后负4200万欧元。

净负债为3100万欧元,而截至2011年9月30日的净负债为6.2亿欧元。净负债环比减少5.89亿欧元,主要包括:正运营现金流8.63亿欧元,利息支出1000万欧元,重组现金支出8400万欧元,用于发放养老金及其他退休福利基金支出为4500万欧元,以及资本开支1.67亿欧元。正的运营现金流得益于调整后的运营收入水平以及由运营资本需求带来的2.78亿欧元收益。不计Genesys业务数据,截至2011年12月31日的净负债为负4000万欧元。

截止12月底,养老金与其他退休福利基金为负18.30亿欧元,2011年9月30日该数字为负12.13亿欧元。排除汇率影响,亏额的增加缘于养老金和退休医疗保健计划折扣率下降25%而带来的10.19亿欧元债务的增加。这部分抵消了计划资产公允价值所增加的7.16亿欧元。本季度汇率变化对养老金及其他退休福利基金的净影响可忽略不计。阿尔卡特朗讯依照基金要求管理条例重申,根据美国养老金计划评估,在2014年前不需要对养老金及其他退休福利基金进行额外的资金投入。2012年2月1日,阿尔卡特朗讯宣布价值15亿美金的Genesys业务出售已全部完成。

董事会建议2011财年不分红。

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